Tiền từ youtobe 7% thì năm nay tính thế nào vậy anh chị? Thông não e với @@
Chào bạn, với tình huống công ty bạn “làm app” và “Google (GG) trả doanh thu” thì mình chốt rõ như sau nha 😊
✅ 1) Khoản GG trả doanh thu cho công ty bạn là thuế gì?
💼 Đây là doanh thu bán hàng/dịch vụ của chính công ty bạn nên công ty tính thuế như bình thường (GTGT, TNDN theo kê khai của doanh nghiệp)
🧾 “Thuế nhà thầu” (FCT) là cơ chế áp dụng khi phía Việt Nam trả tiền cho tổ chức/cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam
➡️ Trường hợp của bạn là “Google trả tiền về Việt Nam” nên không phải tình huống phát sinh thuế nhà thầu theo chiều chi trả của công ty bạn
✅ 2) Vậy công ty bạn có phải nộp thuế nhà thầu không?
📌 Không phát sinh thuế nhà thầu cho khoản “Google trả doanh thu” vì công ty bạn không phải bên chi trả cho nhà thầu nước ngoài
📌 Thuế nhà thầu chỉ đặt ra khi công ty bạn có hợp đồng/chi trả tiền ra nước ngoài cho Google (ví dụ mua quảng cáo Google Ads, mua dịch vụ cloud, mua phần mềm, phí dịch vụ từ Google…)
✅ 3) Xuất hóa đơn cho Google thuế GTGT bao nhiêu %?
🎯 Bạn xác định theo “dịch vụ xuất khẩu” để áp dụng thuế suất GTGT 0% hay không
📌 Nếu đáp ứng đủ điều kiện “dịch vụ xuất khẩu” thì xuất VAT 0% ✅
📌 Nếu không đáp ứng đủ điều kiện “dịch vụ xuất khẩu” thì không được 0% và phải xuất theo thuế suất GTGT trong nước (thông dụng là 10%) ✅
✅ 4) Điều kiện để được VAT 0% (phải đủ cả 3)
🧾 Có hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức nước ngoài (Google/đơn vị Google ký hợp đồng trả tiền cho bạn)
💳 Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng/qua tổ chức trung gian thanh toán hợp lệ theo quy định
🌍 Dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam (bản chất là bạn cung cấp dịch vụ cho tổ chức nước ngoài, phục vụ hoạt động khai thác/kinh doanh của họ ở ngoài VN)
➡️ Thiếu 1 trong 3 điều kiện trên thì KHÔNG áp dụng 0%
✅ 5) Trường hợp “app bán cho người dùng Việt Nam” xử lý thế nào?
📌 Nếu bạn bán trực tiếp cho khách ở Việt Nam (thu tiền trực tiếp, bạn là bên bán cho khách) thì đây là doanh thu trong nước và áp dụng thuế GTGT theo hàng hóa/dịch vụ cung cấp trong nước
📌 Nếu mô hình của bạn là “Google là bên thu tiền người dùng và trả doanh thu chia sẻ cho bạn” thì về chứng từ bạn thường xuất cho đúng “pháp nhân Google trả tiền cho bạn” và xét điều kiện để áp dụng 0% như mục 4
✅ 6) Khi xuất hóa đơn cho Google thì ghi sao cho đúng?
🧾 Loại hóa đơn: hóa đơn GTGT điện tử (hoặc hóa đơn bán hàng nếu DN bạn thuộc đối tượng dùng hóa đơn bán hàng) theo chế độ hóa đơn DN bạn đang áp dụng
🏢 Thông tin người mua: ghi theo thông tin pháp nhân Google thanh toán cho bạn (tên, địa chỉ, mã số thuế nước ngoài nếu có, hoặc thông tin theo hợp đồng/Payment profile)
💰 Đồng tiền: theo chứng từ thanh toán và quy định kế toán/thuế của DN (nếu ngoại tệ thì thể hiện theo hướng dẫn lập hóa đơn của DN bạn)
🧮 Thuế suất:
✅ Ghi 0% nếu đủ điều kiện dịch vụ xuất khẩu
✅ Ghi 10% nếu không đủ điều kiện áp dụng 0%
✅ 7) Thuế TNDN của công ty bạn tính ra sao?
📌 Công ty vẫn tính thuế TNDN theo quy định chung: doanh thu – chi phí hợp lệ = thu nhập tính thuế
📌 Doanh thu từ Google vẫn là doanh thu tính TNDN như bình thường
📌 Căn cứ pháp lý (văn bản còn hiệu lực)
Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành và Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (hiệu lực 01/01/2014), quy định thuế suất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và điều kiện áp dụng thuế suất 0%
Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 (hiệu lực 01/10/2014), hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài (thuế nhà thầu)
Để mình chốt đúng “VAT 0% hay 10%” cho trường hợp của bạn, bạn trả lời giúp mình 2 ý ngắn gọn nha 🙂
📌 Google trả tiền cho bạn từ pháp nhân nào (Google Asia/Google Ireland/Google Singapore… theo Payment profile)
📌 Bạn có đủ 2 chứng từ: hợp đồng/điều khoản với Google và sao kê thanh toán qua ngân hàng không